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Dati Contabili Fornitore
 
Questa sottocartella si riferisce ai dati contabili utili per la gestione dei documenti fiscali di magazzino.
E' necessario in tutte le seguenti cartelle indicare o selezionare il fornitore da trattare.
Clicca qui    per informazioni sui tasti di RICERCA.
 
 
Valuta:     selezionare la valuta da applicare a questo cliente, se trattasi di fattuta estera.
 
Tipo Pagamento:     selezionare il tipo di pagamento applicato.
 
Scadenza:     inserire il codice di scadenza, utile per lo scadenziario delle fatture.
 
Categoria Contabile:     indicare la categoria contabile di appartenenza.
 
 
Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone , oppure per non effettuare alcun aggiornamento ed infine per cancellare definitivamente dagli archivi.
 
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