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Indice
 
Dati Acquisti Fornitore
 
Questa cartella contiene tutti i dati relativi alla condizioni di vendita riservate al cliente, ed ai codici delle zone e degli agenti utili ai fini delle relative statistiche di magazzino.
Clicca qui per informazioni sui tasti di RICERCA.
 
 
Responsabile:     indicare un eventualmente persona da contattare.
 
Pos. Certificazione:     ricercare o inserire il tipo di certificazione del fornitore, per poter avere in seguito eventuali statistiche sull'acquistato.
 
Cod. Agente:     selezionare il codice dell'agente.
 
Agente:     inserire il nome dell'agente.
 
Sconto %:     indicare l'eventuale % di sconto cassa, se prevista sugli acquisti, in modo da proporla in fase di movimentazione dei carichi di magazzino
 
% Spese Acc.:     indicare l'eventuale % spese accessorie da aggiungere al costo della merce.
 
Cat. Sconto:     selezionare la categoria di sconto alla quale appartiene.
 
Listino:     indicare il codice del listino da applicare, in caso contrario sarĂ  applicato quello presente nella causale di movimentazione di magazzino.
 
Porto:     indicare le condizioni di trasporto.
 
Vettore:     inserire il codice del vettore usato abitualmente.
 
Note:     indicare eventuali annotazioni sul fornitore.
 
 
Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone , oppure per non effettuare alcun aggiornamento ed infine per cancellare definitivamente dagli archivi.
 
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