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(27.01.2020)
Acquistato per Fornitore
 
Con questo programma è possibile ottenere diverse statistiche relative all'acquistato dai singoli fornitori.
 
 
Clicca qui  per informazioni sui tasti di RICERCA.
 
Valuta stampa:     selezionare la valuta di stampa, Euro/Lire;
Da/A Fornitore:     imputare o ricercare il codice di inizio e quello di fine elaborazione, dei fornitori da considerare ( dare spazio per tutti).
 
Situazione:
Selezionare il tipo di stampa:    
¤ Totale Fornitore: risultato -  i fornitore selezionati con il totale quantità, omaggi ed imponibile;
¤ Categ.articolo: risultato - il fatturato di ogni fornitore riferito alla categoria degli articoli;
¤ Fornitore Articolo: risultato - il fatturato di ogni fornitore articolo per articolo;
¤ Fornitore Documento: risultato - il fatturato di ogni fornitore con i riferimenti dei documenti emessi;
¤ Fornitore Precodice: risultato - il fatturato di ogni fornitore riferito al precodice degli articoli;    
¤ Documento Analitico: risultato - il fatturato di ogni fornitore dettagliato per singolo movimento;
 
Data Inizio/Fine:     indicare la data di inizio e di fine situazione.
 
Cliccare sulle singole voci che seguono, per effettuare ulteriori selezioni:
 
2: Codice:         per selezionare i codici degli articoli da elaborare
3: Precodice:     per aggiungere o rimuovere i precodici degli articoli
4: Categoria:     per aggiungere o rimuovere le categorie merceologiche degli articoli desiderati
5: Causali:         per aggiungere o rimuovere le causali dei movimenti da eleborare
6: Agenti:         per aggiungere o rimuovere gli agenti da eleborare
 
Cliccare su per dare inizio alla stampa, oppure su per tornare indietro.
 
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